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Comment déposer une correction sur le formulaire IRS 1040x

Si vous avez fait une erreur sur votre déclaration de revenus d'origine, vous pouvez faire les corrections appropriées en déposant le formulaire 1040X avec l'Internal Revenue Service. Lignes de un à 22 sont pour le réglage de votre revenu ou de déductions, les lignes de cinq à 22 sont des ajustements aux impôts payés avant les crédits, six lignes à 22 sont des crédits non remboursables et autres taxes et les lignes 10 à 22 sont des paiements et des crédits remboursables. Les modifications sont apportées dans les colonnes A, B et C sur la forme.

Choses que vous devez

  • 1040X formulaire
  • Le formulaire 1040

Instructions

    • 1

      Remplir la partie supérieure de la forme. Fournissez-vous et le nom, l'adresse de votre conjoint et vos numéros de sécurité sociale. Choisissez votre statut de dépôt en sélectionnant, unique, qualification veuf, marié une déclaration commune, le dépôt marié séparément ou chef de ménage.

    • 2



      Compléter les éléments et la section d'ajustement. Sur une ligne, entrez votre de revenus brut ajusté sur la ligne deux, entrez le montant de vos déductions détaillées ou votre deduction- standard sur la ligne trois, soustraire vos déductions de revenus à partir de votre et sur la ligne de quatre, entrez le nombre d'exemptions. Sur la ligne de cinq, de déterminer votre revenu imposable en soustrayant la ligne de la ligne de trois à quatre.

    • 3

      Dans la section intitulée Responsabilité fiscale, comprendre le montant d'impôt que vous devez. Sur la ligne de six, comprendre l'impôt sur votre revenu imposable de la ligne de cinq. Sur la ligne de six, entrez le montant de vos crédits non remboursables. Soustraire la septième ligne de la ligne de six. Entrez les autres taxes que vous avez payées sur la ligne de neuf. Figure votre impôt total en ajoutant des lignes de huit et neuf.

    • 4

      Dans la section intitulée paiements, entrez les informations appropriées sur les lignes 11 à 16. À la ligne 11, entrez le montant de l'impôt fédéral sur le revenu retenu et tout excédent de la sécurité sociale et l'impôt sur le Tier 1 RRTA retenu. Sur la ligne 12, inscrivez le montant des paiements d'impôts estimés payés. Si vous demandez le crédit pour revenu gagné, entrez le montant de la ligne 13. Si vous demandez un crédit d'impôt remboursable, entrez le montant de la ligne 14. Si vous avez payé des impôts lorsque vous avez produit votre déclaration originale, déposée pour une extension ou après avoir produit votre retour, inscrivez ce montant à la ligne 15. ajouter des lignes 11 à 15 pour déterminer le montant total que vous avez payé. Inscrivez ce montant à la ligne 16.

    • 5


      Remplissez la section intitulée Remboursement ou montant que vous devez. Le cas échéant, le montant excédent dans votre déclaration d'origine sur la ligne 17. Soustrayez la ligne 17 de la ligne 16 et entrez le montant de la ligne 18. Déterminer le montant que vous devez, le cas échéant, en déterminant si la ligne 10, colonne C, est plus que ligne 18. Inscrivez ce montant à la ligne 19. Si la ligne 10, colonne C, est inférieure à la ligne 18, vous trop payé ce montant. Entrez sur la ligne 20. Sur la ligne 21, saisissez le montant que vous souhaitez remboursé. Sur la ligne 22, inscrivez le montant, le cas échéant, de la ligne 20 que vous souhaitez appliquer à vos impôts estimés pour l'année prochaine.

    • 6

      Si vous changez le nombre d'exemptions sur votre déclaration d'origine, des lignes complètes 23 à 31. Cette section applique si vous augmentez ou en diminuant le nombre de personnes à charge que vous demandez, si vous demandez une exemption personnelle, vous ne avez pas demandé précédemment ou si vous sont l'élimination d'une exemption personnelle que vous avez demandée sur votre déclaration d'origine.

Conseils Avertissements

  • Notez les informations de votre déclaration de revenus d'origine dans la colonne A, enregistrer le changement net dans la colonne B et inscrire le montant correct dans la colonne C.
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